ISO37001反賄賂管理體系認證咨詢全過程
發(fā)布日期:2023-03-06 瀏覽次數(shù):0次
一、制度建設
1. 差距分析
2. 制定政策
分析、評估組織現(xiàn)有的賄賂管控措施。根據(jù)風險評估、盡職調查和差距分析的結果,編制、發(fā)布組織反賄賂管理相關政策,包括但不限于:
(1)《反賄賂管理辦法》;
(2)《風險評估制度》;
(3)《盡職調查管理規(guī)定》;
(4)《員工賄賂風險防控指引》;
(5)《賄賂匯報機制》;
(6)《賄賂事件調查及處置規(guī)程》;
(7)《商業(yè)伙伴反賄賂管理辦法》;
(8)《禮品、招待、贊助費、娛樂費管理辦法》;
(9)《財務、采購和相關業(yè)務反賄賂控制指引》;
(10)《反賄賂教育培訓管理辦法》等。
3. 教育培訓
就反賄賂管理政策及配套機制開展培訓,幫助成員充分理解并遵循標準。
二、體系運行
三、績效評估
1. 內部評審
對反賄賂管理體系實施情況和運行效果進行獨立、客觀、嚴格的內部評審,對不符合體系要求的情況及時采取相應措施。
2. 管理評審
由組織最高管理層主導,對反賄賂管理體系運行情況進行全面評估,針對體系運行的問題和不足,提出改進和優(yōu)化意見。
四、持續(xù)改進
根據(jù)內部評審及管理評審的情況,對體系進行持續(xù)改進和完善,確保科學性、充分性和有效性。
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